2021年6月7日至11日,根据集团财务人员培训计划,我很荣幸参加了浙江省内部审计协会举办的《内部审计沟通与审计整改培训班》。此次培训主要围绕内部审计工作面临的新形势和新任务;审计整改的责任认定及其闭环管理;国家审计、内部审计、社会审计的协同发展;内部审计成果管理及其转化运用;内部审计人际关系与沟通技巧等这几个方面展开。
在此次培训班中,培训老师先讲解了内部审计的演变历史,从传统的财务审计到目前以风险导向型的管理审计的演变,审计逐渐发挥着越来越重要的作用。之后重点讲解了当前审计存在的问题,以及开展审计工作的方法技巧。通过一个个案例形象生动的讲解了审计工作要点,将理论与实操相结合。最后一门审计人际关系与沟通交流课程将课堂氛围推到了高潮,良好的沟通能使审计意见得到有效的落实,提高审计工作的效率。
内部审计是公司治理的重要基石之一,是企业内部控制的一个重要组成部分,是企业管理的“卫士、护士、谋士”。通过此次培训,我获益良多,意识到学以致用的重要性及必要性。审计与会计关系密切,作为一名财务人员,要立足于财务岗位,运用审计思维,将实际财务与审计业务相联系,加强操作规范与流程,充分发挥审计的监督管理职能,为更好的从事财务工作进行夯实根基,助力建立健全企业的内部控制。
财务科 丁丽丹